Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Porada

Data publikacji: 2005-04-01

Kiedy należało rozliczyć eksport usług

W kwietniu 2004 r. zostały wystawione faktury (za usługi transportu międzynarodowego), z terminem płatności w maju. Faktury były ze stawką 0% (eksport usług). W związku z tym, że w nowej deklaracji VAT-7 nie występuje pozycja eksport ze stawką 0%, transakcje zostały rozliczone w deklaracji VAT-7 za kwiecień, poprzez dokonanie korekty deklaracji. Urząd skarbowy zakwestionował ten sposób rozliczenia. Czy słusznie?

PROBLEM
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00